公司开展2020年度内控联合检查工作 2020-11-17
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       根据国资和证券的双重监管要求,公司由证券投资部牵头组织,抽调母子公司审计、财务、内控、法务等骨干人员成立联合检查小组,11月初开始对各子公司开展的2020年度内部控制自我评价工作进行复查,同时对全面风险管理、法律合规管理、关联交易管理的健全性和有效性开展检查,以评促建,并借助交叉检查搭建交流学习的平台,识别薄弱环节和共性问题领域,逐步完善“强内控、防风险、促合规”三位一体的常态化体系建设。检查工作受到了迎检单位领导班子的高度重视,在前期认真自查自评的基础上直面问题,对检查组的反馈意见“立行立改落实整改”,重视管理细节,降低运营风险,持续提升治理水平,推动企业高质量发展。


       为保障年度内控自评工作的顺利进行,结合前期诊断发现的业务问题,在为期两周的现场检查期间先后在南通和北京两地举办了三场内部控制专题培训,进一步增强员工对内部控制体系的认识,明确控制底线所在,提高内部管理水平。公司副总经理兼董秘刘向兵、总部各部门中层干部、在通和在京公司班子成员以及重点领域重点岗位工作人员和风控专兼职管理人员共计100多人参加了培训学习。

(证券投资部)

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